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北京大学13春 审计学 作业资料

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发表于 2013-4-12 12:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
作业ID:  7791

  
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1.(课件2讲)审计产生的动因是(     )

A. A. 会计学的发展

B. B. 对经济利益的追求

C. C. 受托经济责任

D. D. 企业规模的扩大









2.(课件2讲)以下哪一项选项不属于按审计客体分类的审计类型:(     )

A. A. 合规性审计

B. B. 绩效性审计

C. C. 财务报表审计

D. D. 就地审计









3.(课件3讲)我国国家审计的体制模式属于(     )

A. A. 司法型

B. B. 立法型

C. C. 独立型

D. D. 行政型









4.(教材2.3节)国际上注册会计师事务所最普遍采用的组织形式是(     )

A. A. 有限责任制

B. B. 单一业主制

C. C. 合伙制

D. D. 有限责任合伙制









5.(教材4.2节)以下不属于内部审计的工作范畴的是(     )

A. A. 内部控制审计

B. B. 舞弊审计

C. C. 违纪审计

D. D. 后续审计









6.(教材5.6节)运用审计重要性的一般原则不包括(     )

A. A. 金额和性质的考虑

B. B. 重要性的记录

C. C. 与审计风险的关系

D. D. 符合性测试









7.(课件8讲)以下不属于内部控制局限性表现的是(     )

A. A. 业务变化

B. B. 串通舞弊

C. C. 人为错误

D. D. 审计收费









8.(课件9讲)以下不属于内部控制结构的是(     )

A. A. 控制账务

B. B. 会计系统

C. C. 控制程序

D. D. 控制环境









9.
(教材7.4节)我国的审计职业道德基本准则的内容不包括(     )

A. A. 专业胜任能力

B. B. 对客户的责任

C. C. 对同行的责任

D. D. 对政府的责任









10.(课件12讲)审计风险的构成要素不包括(     )

A. A. 固有风险

B. B. 控制风险

C. C. 检查风险

D. D. 非系统风险









11.(教材10.3节)以下不属于我国内部审计报告的基本要素的是(     )

A. A. 附件签章

B. B. 收件人

C. C. 审计方法

D. D. 报告日期









12.(教材10.4节)注册会计师不可以出具的审计报告是(     )

A. A. 无保留意见

B. B. 否定意见

C. C. 默认表示意见

D. D. 保留意见









13.(教材10.5节)以下不属于特殊目的的鉴证报告的是(     )

A. A. 验资报告

B. B. 盈利预测审核报告

C. C. 内部控制报告

D. D. 审阅报告









14.(教材11.2节)以下不属于审计人员方面的审计法律责任的是(     )

A. A. 违约

B. B. 重大过失

C. C. 低价进入

D. D. 欺诈









15.(课件25讲)鉴证服务的业务类型不包括(     )

A. A. 审核服务

B. B. 咨询服务

C. C. 审计服务

D. D. 审阅服务





  
  

  
  
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16.中央企业经济责任审计    (教材3.4节)



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17.内部会计控制 (课件10讲)



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18.审计工作底稿  (课件19讲)



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19.管理建议书     (教材9.6节)



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20.函证   (教材8.1节)


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21.审计质量      (教材11.1节)



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22.美国SOX法案(2002年)对于审计委员会的规定有哪些? (课件4讲)


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23.简述获取审计证据的方法。    (课件18讲)




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24.
注册会计师出具的审计报告分为哪些类型?它们各自适用何种情况?
(教材10.4节)

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